审计整改是审计项目的重要组成部分,关系着审计项目整体的质量和水平,绿园区审计局严格履行督促检查整改职责,实行全口径、全周期、全链条管理,以“改”的成果彰显“审”的实效,完成好审计下半篇文章。
科学划分,明确时限。在向被审计单位出具的审计报告中新增附件项 《审计发现问题情况表》,对审计查出的问题充分考虑问题性质、历史成因、现实影响和整改难易程度等因素科学划分为立行立改、分阶段整改、持续整改三种类型,将问题逐项明确整改类型和完成时限。
分类施策,对症下药。围绕确定的整改类型,按照资金类、项目类、管理类、政策类四类问题,分别细化问题范围。从整改和防范的角度提出有针对性、可操作性、能落地的处理意见和整改要求。通过审计整改,一体推进解决问题、规范管理、促进改革,提升审计监督质效。
跟踪督办、合力整改。立足健全全面整改,强化跟踪督办。在整改过程中综合运用现场督查、发函督办、整改约谈、“回头看”等方式,对整改难度大、问题覆盖广、整改时间长等突出问题跟踪督促整改。梳理督促整改工作中遇到的难点和堵点,联合各方监督力量建立联动监督贯通协同机制,共同推动各类监督在深化审计成果运用上相向而行、同向发力,打好审计整改“组合拳”。
初审:呼特 复审:林丽 终审:方亮